4月26日晚,北交所鋰電正極材料“小巨人”安達科技發(fā)布2022年年報及2023年一季報。2022年,公司實現營業(yè)收入65.58億元,同比增長315.80%;扣非凈利潤為8.16億元,同比增長249.65%。2023年一季度,公司實現營業(yè)收入19.40億元,同比增長40.48%;受主要原材料碳酸鋰價格大幅下跌、公司產品價格相應下降影響,扣非凈利潤為2456.54萬元,同比下降93.04%。
安達科技2022年年度權益分派預案為每10股派現1元(含稅),共計派現6115.11萬元。同時,公司計劃斥資4000萬元至7000萬元進行股份回購,回購價格不超過13元/股。公司最新收盤價為9元/股。
安達科技表示,將加速新增產能建設,加快拓展動力
電池與儲能客戶,并進一步加強成本管控。
產銷量大幅上升
安達科技以科技創(chuàng)新為驅動力實現轉型升級,由傳統(tǒng)的磷化工生產企業(yè)轉變?yōu)樾虏牧现圃炱髽I(yè)。目前,公司的產品主要為磷酸鐵鋰電池正極材料磷酸鐵鋰及其前驅體磷酸鐵,具備一體化產業(yè)鏈融合優(yōu)勢。
近年來,得益于新能源汽車、儲能等下游需求快速增長,安達科技抓住發(fā)展機遇、乘勢而上。2022年,公司磷酸鐵鋰(新型磷酸鹽系正極材料)出貨量為45924.16噸,同比增長62.23%。
安達科技表示,隨著技術進步,搭載磷酸鐵鋰電池的車型續(xù)航里程持續(xù)上升,與三元電池續(xù)航里程差異減小,磷酸鐵鋰電池的市場出貨量迅速增加,公司產品訂單亦大幅增加。同時,隨著公司5萬噸/年磷酸鐵鋰及其配套建設項目完工投產,公司產能逐步增加,產品穩(wěn)定性、品質提升,產銷量大幅上升。
安達科技持續(xù)夯實技術與研發(fā)優(yōu)勢。2022年,公司研發(fā)費用為1.31億元,同比增長112.83%。
安達科技依托多年磷化工產品生產經驗,在掌握核心技術和自主知識產權的基礎上,根據客戶需求進行工藝改進和產品研發(fā),滿足不同客戶的差異化需求。目前,公司的主要客戶包括比亞迪、寧德時代、中創(chuàng)新航、派能科技等企業(yè),其中與比亞迪、中創(chuàng)新航、安馳新能源等客戶簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議。
加強成本管控
安達科技緊密圍繞公司總體發(fā)展戰(zhàn)略,結合公司現有科研、市場、資源、成本等優(yōu)勢,積極開發(fā)新的客戶,在持續(xù)提升產品性能的前提下,努力降低產品成本,充分應對行業(yè)新的變化。
加強技術研發(fā),提升產品品質。安達科技表示,憑借前驅體、正極材料及電池一體化的產業(yè)鏈融合優(yōu)勢,公司將在磷酸鐵-磷酸鐵鋰-鋰電池這一鏈條上與客戶展開更具深度和廣度的合作。在材料端進行技術優(yōu)化,以滿足客戶提升電池性能和降低成本的需求,實現為客戶賦能及與客戶的深度綁定,通過不斷提升產品品質,與客戶的深度綁定獲取更多訂單。
安達科技研發(fā)團隊有著豐富的鋰電池行業(yè)研發(fā)、生產和管理經驗,加上公司地處黔中腹地,有豐富的水、電、天然氣及磷礦資源,主要原材料(磷)和能源成本較同行業(yè)有較大的優(yōu)勢。
原材料價格波動對安達科技經營業(yè)績的影響在一季報中已有所體現。安達科技拿出應對舉措:實時追蹤上游原材料價格波動,積極尋求與上游資源端的長期合作,對于關鍵原材料進行戰(zhàn)略性采購,以合理的價格鎖定長期穩(wěn)定的供應。
安達科技表示,將加大市場開發(fā)力度,完善擴充銷售團隊,并實施有效銷售激勵政策,積極拓展新客戶。除了繼續(xù)深耕動力電池領域,公司還將積極拓展儲能領域客戶,以豐富客戶儲備和結構,提升公司的綜合競爭力與可持續(xù)發(fā)展能力。
進一步擴大產能
為滿足下游客戶持續(xù)快速增長的訂單需求,解決產能瓶頸問題,安達科技持續(xù)擴大產能。
2022年,安達科技通過定向發(fā)行募集資金3.54億元,用于磷酸鐵鋰及配套生產線建設等項目;并將上市募集的資金用于6萬噸/年磷酸鐵鋰建設項目。
2023年4月26日晚,安達科技公告稱,為落實去年11月與相關方簽署的《年產20萬噸磷酸鐵鋰項目戰(zhàn)略投資合作協(xié)議》,公司擬與南寧市人民政府、橫州市人民政府簽訂《20萬噸磷酸鐵鋰項目合作協(xié)議》并實施項目建設。本次簽訂的協(xié)議是基于公司長遠發(fā)展作出的決策,有助于公司進一步擴大產業(yè)規(guī)模。
上述項目計劃總投資40億元,建設20萬噸磷酸鐵鋰生產線及配套設施。項目分兩期建設,一期產能10萬噸,投資額21億元,建設期1年;二期產能10萬噸,投資額19億元,建設期1年(一期投產后1年內啟動)。
(責任編輯:子蕊)